問(wèn)題已解決

對(duì)方給我們公司維修設(shè)備,費(fèi)用4200元,但是用了我們的材料,價(jià)值3240元,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?

m49337068| 提問(wèn)時(shí)間:01/23 17:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用維修費(fèi) 貸原材料3240 銀行存款4200
01/23 17:01
m49337068
01/23 17:02
材料3240元是對(duì)方要付給我們的
m49337068
01/23 17:03
款項(xiàng)尚未支付,原材料款項(xiàng)尚未收回,是否直接借管理費(fèi)用-維修費(fèi)960 貸:應(yīng)付賬款960就行?后附維修和領(lǐng)料單據(jù)?
郭老師
01/23 17:03
你別讓他付款給你們了,你這樣的話你得做銷售。你們直接做領(lǐng)用多好,你銷售給他材料的話,得做其他業(yè)務(wù)收入啊。
m49337068
01/23 17:04
是的,就是直接兩項(xiàng)金額相抵,我們支付960元即可
m49337068
01/23 17:05
維修費(fèi)用做960元
郭老師
01/23 17:05
借管理費(fèi)用、維修費(fèi)4200, 貸應(yīng)付賬款3200, 借應(yīng)付賬款3240,貸其他業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅, 借其他業(yè)務(wù)成本,貸原材料。 借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。
m49337068
01/23 17:09
12月份的維修費(fèi)用,款項(xiàng)尚未支付,發(fā)票尚未收到,只有維修單子,可以1月份再暫估入賬嗎?
郭老師
01/23 17:10
可以的,可以這么做的。
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