問(wèn)題已解決

老師,我的帳套其他應(yīng)付款法人,有幾十萬(wàn),他拿報(bào)銷(xiāo)來(lái),報(bào)銷(xiāo),抵其他應(yīng)付款,我公賬實(shí)際不要對(duì)公賬戶付款給他私人卡,只需要做賬沖其他應(yīng)付款法人,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款法人,可對(duì)?科目余額表是貸方正數(shù),余額!這樣做分錄不對(duì)吧

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/20 13:16
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,是的,你的做法是對(duì)的
2024 01/20 13:17
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