問(wèn)題已解決

老師您好:我公司是12月20日新搬入辦公樓的,但是租的是別的公司的房屋,出租方已將采暖費(fèi)繳納了,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票是出租方的,合同約定的是采暖費(fèi)由我公司承擔(dān),所以我公司入住后續(xù)繳納了采暖費(fèi)給出租方,房屋租憑合同都是以雙方單位各自法人的個(gè)人名義簽訂的,這塊如何入賬,費(fèi)由是由我公司繳納的,但開(kāi)具的增票是出租方,我公司已經(jīng)與出租方簽訂了房屋租憑合同,請(qǐng)問(wèn)老師這樣的發(fā)票能入賬嗎,應(yīng)當(dāng)如何處理?

chenhui_2015| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/18 11:00
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,我們需要發(fā)票才可以的這個(gè),單純租賃合同不可以扣除
2024 01/18 11:07
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