問(wèn)題已解決
轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn),已經(jīng)過(guò)戶,還未開(kāi)票,如何做賬
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速問(wèn)速答你好,這個(gè)是你們把不動(dòng)產(chǎn)賣(mài)出去了嗎?
2024 01/10 13:53
m652826688
2024 01/10 13:56
實(shí)際上是轉(zhuǎn)到法人名下,不算賣(mài)
東老師
2024 01/10 13:57
借其他應(yīng)收款-法人??貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
?借固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)
最后把差額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支
m652826688
2024 01/10 13:57
那要怎么做賬呢 款又收不到
東老師
2024 01/10 13:57
按照上面這么做就行
m652826688
2024 01/10 13:59
那要是過(guò)幾個(gè)月開(kāi)票了,賬怎么調(diào)回來(lái)
東老師
2024 01/10 14:00
那你可以什么時(shí)候開(kāi)票的時(shí)候再這么做就可以
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