問(wèn)題已解決

你好老師 請(qǐng)教: 稽查局稽查 補(bǔ)交2021年到2023年6月 漏記收入的增值稅! 這賬務(wù)怎么處理?

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:01/04 17:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 如果你補(bǔ)記在2024年做這個(gè)
01/04 17:49
84785026
01/04 17:56
收入和成本怎么入賬?如果涉及成本會(huì)涉及到進(jìn)項(xiàng)稅,這進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理啊? 2023年12月的單據(jù)
郭老師
01/04 17:59
是銷售產(chǎn)品的嗎?借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品。
郭老師
01/04 18:00
他是怎么要求你們補(bǔ)的?是申不申報(bào)嗎?還是直接交稅?
84785026
01/04 18:00
麻煩把具體分錄做一下吧!23年的做收入!21和22年的直接入以前年度
郭老師
01/04 18:03
借應(yīng)收賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng), 借以前年度損益調(diào)整 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸庫(kù)存商品
84785026
01/04 18:10
那成本怎么算呢?進(jìn)項(xiàng)稅? 增值稅申報(bào)表填寫有啥影響?這稅款是在2023.12月繳納!現(xiàn)在要做12月賬和申報(bào)12月稅費(fèi) 這收入是查個(gè)人卡 查到的!也就是說(shuō) 這收入以收到錢了!
郭老師
01/04 18:12
現(xiàn)在不知道你怎么申報(bào) 稅務(wù)局要求你按照抵扣之后的嗎?還是直接補(bǔ)交,你銷售產(chǎn)品的話,就是銷售數(shù)量乘以入庫(kù)單價(jià) 你的意思是12月份申報(bào)收入的時(shí)候直接填寫啊,那你有進(jìn)項(xiàng)的,這個(gè)月認(rèn)證就行。
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