問(wèn)題已解決

與供應(yīng)商多結(jié)算材料款,開(kāi)的專票,進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證,已申請(qǐng)紅字信息,對(duì)方已開(kāi)具紅字發(fā)票,已收到對(duì)方退回多結(jié)算支付的材料款,會(huì)計(jì)分錄怎么做

75933950| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/01 17:33
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 借銀行存款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2024 01/01 17:34
75933950
2024 01/01 17:35
老師,按原路負(fù)數(shù)沖回可以嗎?
冉老師
2024 01/01 17:37
按原路負(fù)數(shù)沖回可以的
75933950
2024 01/01 17:44
老師,我掛的是應(yīng)付,請(qǐng)問(wèn)下應(yīng)付賬款借方有余額,有問(wèn)題嗎
冉老師
2024 01/01 18:06
這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的,同學(xué)
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