問題已解決
老師,開始用UK開票,后來改成了數(shù)電票,當時還有幾張票(電子普票),稅務(wù)局說讓開了然后紅沖,金額是1元,當時開給個人的,紅沖時開成了單位,這兩張票就相當于沒有紅沖是嗎?增值稅報稅時我是要把這兩張票的金額都填上嗎?
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速問速答在將電子普通發(fā)票轉(zhuǎn)換為數(shù)電票時,有幾張電子普通發(fā)票尚未開具完畢。稅務(wù)局要求您開具這些發(fā)票并隨后進行紅沖處理。在紅沖處理時,您錯誤地將發(fā)票開具給了單位而不是個人。
在這種情況下,這兩張發(fā)票實際上沒有進行紅沖處理,因為其中一張發(fā)票的開具對象錯誤。因此,您需要重新開具正確的紅沖發(fā)票。
在增值稅報稅時,您需要將這兩張發(fā)票的金額都填上。具體來說,您需要將原來開具的發(fā)票的金額和重新開具的紅沖發(fā)票的金額都填入增值稅申報表中。這樣,您的增值稅申報表才能正確反映您的業(yè)務(wù)情況。
2023 12/22 16:36
豬豬俠
2023 12/22 16:38
現(xiàn)在已經(jīng)開不了了
樸老師
2023 12/22 16:40
那你就按實際開的金額填報
豬豬俠
2023 12/22 16:45
謝謝老師!
樸老師
2023 12/22 16:47
滿意請給五星好評,謝謝
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