問題已解決

請教一下各位老師,關(guān)于A公司買進(jìn)B公司10萬酒,B公司開摘要為酒的專票(13稅率),A公司買酒用途主要用于招待其他公司促進(jìn)合作,這時候這個10萬酒錢的專票可以抵扣么?如果不能,這種酒錢在什么情況下可以抵扣?如果不能抵扣,對方為何要開專票?還有比如說,請客戶吃飯開的餐飲專票可以抵扣么?以及差旅時客戶的住宿類專票可以抵扣么

73601462| 提問時間:2023 12/20 12:18
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 招待費(fèi)福利費(fèi)都不能抵扣
2023 12/20 12:20
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