問(wèn)題已解決

老師你好,請(qǐng)問(wèn),對(duì)公轉(zhuǎn)給員工,員工代轉(zhuǎn)給兼職會(huì)計(jì),這個(gè)分錄怎么做呢?

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2023 12/11 11:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,,這個(gè)你借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,然后再借其他應(yīng)付款,貸其他應(yīng)收款。
2023 12/11 11:03
84784956
2023 12/11 11:04
計(jì)提還是借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款嗎?
宋生老師
2023 12/11 11:13
你好,做兼職會(huì)計(jì)的話,一般是計(jì)入應(yīng)付賬款,不是應(yīng)付職工薪酬。
84784956
2023 12/11 14:02
不對(duì)哦,你有依據(jù)嗎我看網(wǎng)上都說(shuō)掛應(yīng)付職工薪酬呢
宋生老師
2023 12/11 14:04
你好,兼職的相當(dāng)于是提供勞務(wù)。不是進(jìn)入應(yīng)付職工薪酬。相當(dāng)于企業(yè)收到貨物及勞務(wù)這一塊的。
84784956
2023 12/11 14:13
原始憑證附上工資表就可以嗎
宋生老師
2023 12/11 14:15
你好,這個(gè)其實(shí)應(yīng)該有合同才對(duì)。一般合同跟付款單或者對(duì)方寫(xiě)的收據(jù)就好了。
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~