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老師,有去年稅控280當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了但報(bào)表沒往上填,這個(gè)月抵了20,這個(gè)應(yīng)該怎么做平賬啊

m52494718| 提問時(shí)間:2023 12/06 15:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你當(dāng)時(shí)做了一些什么分錄
2023 12/06 16:00
m52494718
2023 12/06 16:21
就是去年做賬把280都抵了,但實(shí)際報(bào)稅時(shí)沒抵扣完,有部分今年抵了
宋生老師
2023 12/06 16:24
你好,我知道,但是你做過什么分錄了已經(jīng)?
m52494718
2023 12/06 16:57
當(dāng)時(shí)做的借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅280
宋生老師
2023 12/06 16:59
你好都已經(jīng)全部在賬上抵減了。 你如果要改的話,就紅字沖減,然后再做一個(gè)男藍(lán)字,其實(shí)意義差不多。
m52494718
2023 12/06 17:28
嗯,因?yàn)榇嬖诳缒?,這280是去年和今年都抵了一部分,這個(gè)月是抵的最后余額,我把280先做了紅字,又把已使用部分做的藍(lán)字,但在減免稅額科目有余額
m52494718
2023 12/06 17:29
實(shí)際已經(jīng)都用完了
宋生老師
2023 12/06 17:30
你好,減免稅額有余額是很正常的。
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