問題已解決

上一期已經(jīng)繳納稅費了,為什么報表上又顯示要繳費了?

m77396688| 提問時間:2023 11/14 16:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
如果你是正常交稅的,在30欄填寫和25欄一樣的就行,這個25欄就是上一個月的應(yīng)補稅款。
2023 11/14 16:07
m77396688
2023 11/14 16:23
那老師,我10月份沒有開銷項票,那我這個月報增值就是按0報是嗎?
郭老師
2023 11/14 16:24
是的,對的,是這么做的。
m77396688
2023 11/14 16:26
老師我10月份有4進(jìn)項票沒有做抵扣認(rèn)證,那我12月份申報的時候可以認(rèn)證抵扣嗎
郭老師
2023 11/14 16:26
可以的,抵扣沒有時間限制的。
m77396688
2023 11/14 16:28
老師,進(jìn)項抵扣不可以跨年是嗎
郭老師
2023 11/14 16:30
可以的,可以跨年的,這個沒有時間限制。
m77396688
2023 11/14 16:59
老師,我這點申報彈出來這個框,您看看是我哪兒填錯了嗎?還是我之前的有問題?
郭老師
2023 11/14 17:00
你好,你填寫了什么內(nèi)容的?
m77396688
2023 11/14 17:01
就是正常報稅,8月份新注冊的公司
郭老師
2023 11/14 17:03
你好,你具體的申報哪一個稅款,填寫的哪一個頁面不清楚呀,你這樣的說的話,我怎么知道你判斷
m77396688
2023 11/14 17:06
我點申報就彈出這個框了
郭老師
2023 11/14 17:07
要填寫的正確,申報提交就可以。
m77396688
2023 11/14 17:16
好的,謝謝老師
郭老師
2023 11/14 17:18
不用客氣,工作愉快。
m77396688
2023 11/14 17:43
老師,一般人必須每個月報企業(yè)所得稅嗎
郭老師
2023 11/14 17:47
電子稅務(wù)局我的信息企業(yè)信息里面去看一下的,基本上都是按季度。
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