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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師們:你好!我想問下涉及到先進(jìn)制造企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅金扣除5% 直接在申報的當(dāng)月計算抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:其他收益-加計抵減 沒有其他收益這個科目是否直接入營業(yè)外收入
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速問速答你好可以的
可以這么做的
2023 11/11 11:28
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