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是這樣的 我們公司的客戶9月去了A公司保養(yǎng)車補(bǔ)了價(jià)差400升級(jí)機(jī)油 A公司收了客戶的錢給客戶開票了 溝通的結(jié)果是 A公司把錢打給我們 我們給A公司機(jī)油 A公司10月打給我們的 當(dāng)時(shí)沒說要票的事 我就沖了之前掛賬的應(yīng)收做了個(gè)未開票收入 A公司因?yàn)闆]收到票要求掛往來 他們掛的其他應(yīng)收款借方 我這個(gè)月給他們開的票 我不知道10月怎么跟他們掛往來了

84784964| 提問時(shí)間:2023 11/04 09:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 就是紅沖你之前的無票收入在做發(fā)票
2023 11/04 09:10
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