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老師 21.22年已經抵扣的進項稅 因為是業(yè)務招待費 不能抵扣現在要轉出進項稅 怎么做賬
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速問速答借以前前年做損益調整,
貸應交稅費、應交增值稅進項轉出
2023 10/16 15:48
m14183588
2023 10/16 15:49
然后再借未分配利潤貸以前年度損益調整嗎?
郭老師
2023 10/16 15:52
對的,是的,是這么說的。
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老師 21.22年已經抵扣的進項稅 因為是業(yè)務招待費 不能抵扣現在要轉出進項稅 怎么做賬
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