問題已解決

小規(guī)模公司,7月份沖紅了上個月開的一張增值稅專票(稅率1%),又重新開了一張3%的增值稅專票(金額一樣),那我這個月報增值稅應(yīng)當(dāng)怎么填

84785009| 提問時間:2023 10/16 10:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
根據(jù)您提供的情況,以下是您可以采取的報增值稅的步驟: 在申報表中選擇“一般納稅人”,并填寫上月開出的專票的相關(guān)信息,包括金額、稅額和發(fā)票代碼等。 在本月沖紅上月專票的欄次內(nèi),填寫沖紅的金額和稅額,并將沖紅的金額減去本月開出的專票金額,得出本月應(yīng)申報的銷售額。 在本月開出的專票欄次內(nèi),填寫重新開具的專票金額和稅額,并將該金額加入本月應(yīng)申報的銷售額中。 根據(jù)本月應(yīng)申報的銷售額和適用稅率計算應(yīng)納稅額,并將其填入申報表中。
2023 10/16 10:21
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~