問題已解決

小規(guī)模納稅人已經(jīng)報(bào)稅的發(fā)票不合適,可以紅沖嗎

75756528| 提問時(shí)間:2023 10/08 11:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
可以的,可以紅沖處理。
2023 10/08 11:03
75756528
2023 10/08 11:05
那已經(jīng)上繳的稅費(fèi)怎么辦
玲老師
2023 10/08 11:06
上交的稅費(fèi)可以抵扣以后的收入的稅款。
75756528
2023 10/08 11:11
是我們正常報(bào)稅,繳費(fèi)的時(shí)候就抵扣了,還是要在做申報(bào)時(shí)就將紅沖的數(shù)字減掉
玲老師
2023 10/08 11:15
你好,申報(bào)的時(shí)候是扣除負(fù)數(shù)之后的銷售額計(jì)算繳納增值稅。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~