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咱用月餅和酒水抵工地上的膩子工的工資和材料款,是咱支付給他人的錢,對方無法開票,咱怎么記賬,分錄是啥

133****9687| 提問時間:2023 09/20 16:33
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 你們應(yīng)該付款的結(jié)果用月餅和酒水付款了嗎
2023 09/20 16:36
133****9687
2023 09/20 16:42
是的,老師
樸老師
2023 09/20 16:44
為啥沒法開票 你的月餅和酒水給人家開發(fā)票了嗎
133****9687
2023 09/20 16:54
我們用東西抵工人錢,怎么記賬分錄是啥?對方不開票的情況下
樸老師
2023 09/20 16:57
是你們的庫存商品抵的吧
133****9687
2023 09/20 17:02
是我買的商品,但我公司不賣此產(chǎn)品,只是買來抵工人的工資
樸老師
2023 09/20 17:08
那你買來計入哪里了呢
133****9687
2023 09/20 17:16
應(yīng)該記錄哪里
133****9687
2023 09/20 17:20
是不是的抵應(yīng)付職工薪酬
133****9687
2023 09/20 17:21
用庫存商品抵工資,得視同銷售嗎
樸老師
2023 09/20 17:31
計入其他業(yè)務(wù)收入 借應(yīng)付賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項 這樣
133****9687
2023 09/20 17:37
借:應(yīng)付賬款,是為負(fù)數(shù),怎么平應(yīng)付賬款
樸老師
2023 09/20 17:49
你之前沒有做 借工程施工或者在建工程 貸應(yīng)付賬款嗎
133****9687
2023 09/21 11:09
是欠建筑施工人員的工資,怎么平賬
樸老師
2023 09/21 11:12
同學(xué)你好 這個要發(fā)工資的
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