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提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來水水費(fèi),以扣除其對外支付的自來水水費(fèi)后的余額為銷售額,按照簡易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。我們是提供物業(yè)服務(wù),我們主要是掙物業(yè)費(fèi),但是收的水費(fèi)不掙差價(jià),那以扣除對外支付的水費(fèi)后余額為銷售額,我們的銷售額是不是就是0?但是我們下游單位是免稅單位,又必須要水費(fèi)發(fā)票,我們應(yīng)該怎么開具發(fā)票?另一下游單位又要專票,像我們我們要如何給他開專票,我們收到自來水公司有3% 專票,我們開3%差額征收專票,稅額就是0,那對方還能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?

shipinrao99| 提問時(shí)間:2023 09/13 17:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你的銷售額不是零,你的稅額是零。開3%的專票就可以的,不要是差額的。
2023 09/13 17:12
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