問(wèn)題已解決

你好老師,我們現(xiàn)在這個(gè)公司是由小規(guī)模升為一般納稅人的,在22年9月份升成的一般納稅人,現(xiàn)在在申報(bào)23年7月份的增值稅時(shí),把21年的增值稅專用發(fā)票認(rèn)證抵扣了,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?轉(zhuǎn)出怎么轉(zhuǎn)呀

m255170588| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/09 11:51
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,直接記賬做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借:*成本費(fèi)用科目,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2023 09/09 11:56
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