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2022年底由于公司租金未入賬,是于2023年1月入賬的,然后審計4月做了筆調(diào)整分錄調(diào)了2022年的賬,導致這筆租金重復做賬了,但因為當時剛接手賬務沒有發(fā)現(xiàn),本月看應收賬款時本應為0的余額多出了很多。把審計調(diào)整的分錄沖銷后,發(fā)現(xiàn)應收賬款借方還有負數(shù)余額,請問這種情況下應如何處理?

73887396| 提問時間:2023 07/20 15:58
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,我可以看看你們的賬務處理嗎
2023 07/20 15:58
73887396
2023 07/20 17:32
主要是這樣做的,然后2022年有一些應收預收的科目調(diào)整,審計也一并調(diào)整了,審計關(guān)于應收的調(diào)整就是4月的那兩筆
小鎖老師
2023 07/20 17:39
那你這樣的話,等于說沖銷租金這個就可以了,做到往來
73887396
2023 07/20 17:45
可以請問一下具體分錄嗎?
73887396
2023 07/20 17:47
不過只沖租金的話,應收賬款借方還有數(shù),我們應收賬款已經(jīng)清零了才對,那筆應收預收的對沖需要沖銷嗎請問?
小鎖老師
2023 07/20 17:49
借 應付賬款? 貸 管理費用,這樣的
73887396
2023 07/20 17:54
啊?應付賬款嗎?不是應該調(diào)應收嗎?
小鎖老師
2023 07/20 17:56
你之前用的是營收嗎
73887396
2023 07/20 17:57
是的,主營業(yè)務收入
小鎖老師
2023 07/20 17:58
那你就是用英收了這個
73887396
2023 07/20 18:03
請問是應收還是營收啊?
小鎖老師
2023 07/20 20:24
用應收賬款這個的
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