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老師,出口退稅,是出口前交完應(yīng)納增值稅后,貨物出口后再申請退稅是嗎

m4520_98366| 提問時間:2023 07/07 14:05
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
一般都是出口貨物 、先報增值稅再報出口退稅的.?
2023 07/07 14:11
m4520_98366
2023 07/07 14:24
就是先納稅之后再退稅是嗎
meizi老師
2023 07/07 14:26
你好; 對的; 先繳納后退稅的??
m4520_98366
2023 07/07 14:32
假如不退稅的情況下,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是什么意思
meizi老師
2023 07/07 14:33
你好;? ?就是說的? ?不退稅; 你們的進(jìn)項稅 可以正常做內(nèi)銷抵扣? ;如果不做內(nèi)銷;做免稅; 這部分進(jìn)項稅只能抵扣的?
m4520_98366
2023 07/07 14:41
不能抵扣,但是我們不退稅,在出口前不是要先納稅嗎,納稅前銷項-進(jìn)項不就等于是抵扣了嗎
meizi老師
2023 07/07 14:41
你好;? ? 你要看你到底是 做內(nèi)銷還是干嘛;內(nèi)銷是可以正常抵扣的?
m4520_98366
2023 07/07 14:45
做外銷不退稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,你前面說的我不理解
meizi老師
2023 07/07 14:46
你好;? 如果是屬于免稅的貨物,不需要進(jìn)行出口免稅申報,須在增值稅納稅申報時填寫免稅銷售額,其相應(yīng)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出計入成本;? 正常是只要是出口報關(guān)的貨物,如果是屬于取消退稅率且不屬于免稅產(chǎn)品的貨物,不需要進(jìn)行出口退稅申報,須視同內(nèi)銷計提銷項稅額;?
m4520_98366
2023 07/07 14:53
我們出口的貨物不是免稅產(chǎn)品,但是我們也不做退稅,但是我聽我們說要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,進(jìn)項就不能抵扣,但是我 的問題是我在出口前我不是要納稅嗎,在計算應(yīng)納增值稅時,進(jìn)項難道不要去抵扣銷項?
meizi老師
2023 07/07 14:54
你好;? ?那你 要視同內(nèi)銷;? 計算銷項稅去抵扣? ?
m4520_98366
2023 07/07 14:56
還是要先納稅后再出口,出口后不申請退稅是嗎
meizi老師
2023 07/07 14:57
你好;? ? 是的 ;出口商品的稅費是按照“先交稅后退稅”的順序進(jìn)行的。??
m4520_98366
2023 07/07 15:03
就是他們說的,納稅抵扣后再做轉(zhuǎn)出是什么意思?
meizi老師
2023 07/07 15:04
你好 ;? 是的; 認(rèn)證后;在轉(zhuǎn)出 ; 先做退稅勾選? ??
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