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上個月有個發(fā)piao紅沖了 上期留抵稅額抵的 這個月報增值稅上期留抵稅額是上個月減完的數(shù) 那個紅沖的稅額不能加上嗎
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速問速答你好 是的 扣除 負數(shù) 發(fā)票收入申報的?
2023 07/04 15:40
m62157888
2023 07/04 15:42
在哪里填 我是做賬的時候把那個分錄紅沖 又做了個正確金額一樣的分錄 還要進項轉(zhuǎn)出什么的嗎
玲老師
2023 07/04 15:47
你好負數(shù)發(fā)票進項抵扣的需要填寫表2進項轉(zhuǎn)出。然后你是按照正負相加的銷售額填寫收入申報。
m62157888
2023 07/04 15:50
做賬的時候也要做一個轉(zhuǎn)出嗎
玲老師
2023 07/04 15:53
做賬的時候要是開了負數(shù)發(fā)票是直接做負數(shù)分錄報表上做進項轉(zhuǎn)出。
m62157888
2023 07/04 15:57
哦哦那做賬不用進項轉(zhuǎn)出 這個報表二里 紅字專用發(fā)piao信息表注明的進項稅額寫了 但是上期留抵顯示減去這個
玲老師
2023 07/04 16:04
你好是的,進項轉(zhuǎn)出來是要交稅的,有留底的稅額也可以抵扣。
m62157888
2023 07/04 16:05
上個月紅沖的已經(jīng)交了稅了 這個月還要交嗎
玲老師
2023 07/04 16:11
你好,不用重復(fù)交費的。
m62157888
2023 07/04 16:13
那個數(shù)是多交的應(yīng)該退回來在哪填啊
m62157888
2023 07/04 16:13
那個數(shù)是多交的應(yīng)該退回來 在哪填啊
玲老師
2023 07/04 16:22
你好,那您是在電子稅務(wù)局一般退稅的填寫申請。
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