問(wèn)題已解決

老師,我公司和一個(gè)不想關(guān)聯(lián)的公司合作一個(gè)項(xiàng)目,投資費(fèi)用4:6,后面取得收入4:6分成,對(duì)方投資款不用歸還,20年后,項(xiàng)目歸我公司(固定資產(chǎn)),我公司收到對(duì)方轉(zhuǎn)來(lái)投資款時(shí)怎么記賬?謝謝

m4616_683066| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/28 07:13
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,這就相當(dāng)于投資成為股東嘛,股東的錢(qián)不用還 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 資本公積 (我們現(xiàn)在賬上實(shí)收資本是X,這次實(shí)收資本入賬 6X/4,差額倒擠為資本公積),另外如果如果現(xiàn)在我們實(shí)收資本大于注冊(cè)資金,還要改營(yíng)業(yè)執(zhí)照的注冊(cè)資本
2023 06/28 07:18
m4616_683066
2023 06/28 08:14
不是股東,是我們公司其中一個(gè)項(xiàng)目的合作方
廖君老師
2023 06/28 08:17
您好,這個(gè)不用還也不能算借款的,那就實(shí)收資本象征性1元,其他全是資本公積 合伙人把款,會(huì)計(jì)分錄分兩種情形 第一,如果是入股,則 借:銀行存款或現(xiàn)金 貸:股本 第二,如果是借款,則 借:銀行存款或現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款
m4616_683066
2023 06/28 08:22
不是我公司股東,是不是0只能按其他應(yīng)付款了?可是也不需要還款的
廖君老師
2023 06/28 08:23
您好,我覺(jué)得 記? 其他應(yīng)付款,以后不用還,需要結(jié)轉(zhuǎn) 到 營(yíng)業(yè)外收入的,這個(gè)還要交增值稅和所得稅,
m4616_683066
2023 06/28 09:02
每個(gè)月需要按取得收入的40%給對(duì)方分成,這個(gè)分成款怎么記賬?老師
廖君老師
2023 06/28 09:23
您好啊,我就是想把實(shí)收資本為1元,這樣就可以分紅嘛, 1、董事會(huì)決議,確定分配金額, 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn), ? 貸:應(yīng)付股利。 2、分紅時(shí),其會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)付股利, ? 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金。
m4616_683066
2023 06/28 09:29
不是公司股東啊
m4616_683066
2023 06/28 09:30
可以沖減其他應(yīng)付款不?
廖君老師
2023 06/28 09:42
您好啊,我想了想覺(jué)得好有道理,雖然這個(gè)本錢(qián)不用還,但以后的分紅可以沖這個(gè)往來(lái)科目,我們內(nèi)部是知道實(shí)質(zhì)投資表面是往來(lái)借款,這個(gè)操作太好了,只是如果這個(gè)項(xiàng)目沒(méi)有賺到錢(qián)或賺到錢(qián)太多,這個(gè)往來(lái)不夠沖減,還考慮分紅處理
m4616_683066
2023 06/28 11:11
我感覺(jué)我公司多交稅了,每月給對(duì)方轉(zhuǎn)款時(shí),讓對(duì)方把他們提成款的增值稅給我們,老師看行不?這部分增值稅我公司做營(yíng)業(yè)外收入,行不?
廖君老師
2023 06/28 11:21
?您好啊,我覺(jué)得他們不會(huì)給,因?yàn)樗麄兊馁~不平了,可以把這個(gè)提成款按約定的金額開(kāi)成含稅多少錢(qián),比如說(shuō)好100,就開(kāi)含稅100,我們也不吃虧的,付100有部分成本部分進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)我們可以抵,我有沒(méi)有理解錯(cuò)您的意思啊
m4616_683066
2023 06/28 11:49
老師該吃飯了,老師,不好意思了。老師,我們是小規(guī)模,抵扣不了增值稅啊,不知道怎么弄合適,還有所得稅,我們公司是不是全負(fù)擔(dān)了啊?我暈了
廖君老師
2023 06/28 11:54
親愛(ài)的您好啊,那咱沒(méi)有多交稅嘛,我們付款,他們開(kāi)票給我們,我們?nèi)氤杀举M(fèi)用
m4616_683066
2023 06/28 11:59
沖其他應(yīng)付款,怎么讓對(duì)方開(kāi)票?。?/div>
廖君老師
2023 06/28 12:07
您好啊,不好意思,還是最早那個(gè)問(wèn)題,是咱們分成那個(gè)事兒么,那咱沖其他應(yīng)付款,咱也不交稅啊
m4616_683066
2023 06/28 12:08
我公司按全部收入繳稅了啊
m4616_683066
2023 06/28 12:09
按收入給對(duì)方分成的啊
m4616_683066
2023 06/28 12:22
謝謝老師的耐心解答!謝謝!
廖君老師
2023 06/28 13:07
您好,不好意思,剛才吃飯去了。那咱公司是虧了,需要把這個(gè)收入交了多少稅扣了才給合作方的
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