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汽車銷售公司購進車輛后落戶本公司掛賬后再進行銷售,銷售后如何沖減掛賬,具體如何賬務(wù)處理?!

清月| 提問時間:2023 06/25 12:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項, 貸銀行 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項, 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2023 06/25 13:05
清月
2023 06/25 13:44
老師,麻煩問下1、公司把車輛落戶后是做為庫存車是用于銷售,2、公司沒有去給本公司任何賬戶走賬。這種情況如何賬務(wù)處理?
郭老師
2023 06/25 13:46
你單位掛牌了沒有,只要掛牌了就屬于固定資產(chǎn)。
郭老師
2023 06/25 13:46
一開始別人給你開的是增值稅專票,后期你們單位自己開的機動車發(fā)票是這個情況嗎?
清月
2023 06/25 13:51
老師,是的
郭老師
2023 06/25 13:54
借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項,貸銀行放款, 借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品, 借銀行房款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 借固定資產(chǎn)清理累計折舊,貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。 自己看一下吧
清月
2023 06/25 14:01
好的,謝謝老師
郭老師
2023 06/25 14:02
不用客氣,工作愉快。
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