問題已解決
租賃期間,甲方委派一名廠長給乙方,乙方每月付3000給廠長,對于廠長的個稅乙方怎么處理,是正常同普通員工一樣按工資薪金申報?因為他不是乙方員工,在別的公司也報個稅,那最后由他自己進行年度匯算清繳嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,他在其他的公司交了社保是嗎?如果是的話,按照工資薪金來申報就可以的,匯算期要讓他自己做。
2023 06/21 09:52
未來可期
2023 06/21 09:55
是的,謝謝老師,那如果不是的話,是不同處理方式嗎,請問是怎樣處理呢
郭老師
2023 06/21 09:56
做勞務(wù)費需要對方個人給你們開發(fā)票,沒有發(fā)票的抵扣不了所得稅。
未來可期
2023 06/21 09:58
謝謝老師的解答
郭老師
2023 06/21 10:01
不用客氣,工作愉快。
未來可期
2023 06/21 10:02
老師,那下面這種社保在乙方公司交,個稅報的就是勞動報酬項目,一開始問的那種個稅申報選的是工資薪金項目?
郭老師
2023 06/21 10:05
對的,是的,是這么做的。
閱讀 4765