問(wèn)題已解決

老師好,請(qǐng)問(wèn)建筑公司開(kāi)出去3%的勞務(wù)費(fèi)專票,對(duì)方可以抵扣前期該項(xiàng)目開(kāi)出去的銷項(xiàng)嗎

67756497| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/09 16:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果他這個(gè)是一般計(jì)稅的可以。
2023 05/09 16:49
67756497
2023 05/09 16:50
前期有開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的,也有開(kāi)9%一般計(jì)稅的,這樣可以抵扣我開(kāi)的3%專票嗎
郭老師
2023 05/09 16:52
你好,你看一下購(gòu)買方,他是不是一般計(jì)稅的,只有開(kāi)9%的才行,他開(kāi)3%對(duì)應(yīng)的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣不了。
67756497
2023 05/09 16:55
對(duì)方說(shuō)我們開(kāi)票延遲了一個(gè)月,導(dǎo)致他們上個(gè)月多交了3%的增值稅,這個(gè)月補(bǔ)開(kāi)給他們,又說(shuō)不能抵了,這個(gè)是他們會(huì)計(jì)做賬問(wèn)題還是稅務(wù)上有規(guī)定說(shuō)交了稅就不能再抵扣了
67756497
2023 05/09 16:55
他們上個(gè)月有開(kāi)3%的也有開(kāi)9%的
郭老師
2023 05/09 16:55
可以延期繳納的,但是他的附加稅需要正常交,增值稅可以照樣抵扣。
郭老師
2023 05/09 16:56
就像晚開(kāi)了一個(gè)月,你他增值稅可以申報(bào)了,不繳納以后你給他開(kāi)了之后再留底底欠。
67756497
2023 05/09 16:57
他們已經(jīng)繳納了,像這種情況還能抵扣嗎
郭老師
2023 05/09 16:58
他有其他的項(xiàng)目嗎?他有其他的項(xiàng)目可以用其他的項(xiàng)目抵扣。
郭老師
2023 05/09 16:58
單位又不是經(jīng)營(yíng)這一個(gè)月,那其他的業(yè)務(wù)以后一般項(xiàng)目的不照樣可以抵扣,再少交點(diǎn)就是了。
67756497
2023 05/09 17:00
我也是這樣說(shuō)的,對(duì)方說(shuō)備注欄有項(xiàng)目名稱,不能抵扣我們這個(gè)項(xiàng)目
郭老師
2023 05/09 17:04
你好,你跟他說(shuō),增值稅不需要區(qū)分項(xiàng)目抵扣,只要是一般計(jì)稅的項(xiàng)目就可以了。
郭老師
2023 05/09 17:04
AB項(xiàng)目都是一般計(jì)稅的,只要收到了a項(xiàng)目的,他可以抵扣B項(xiàng)目的銷項(xiàng)。
郭老師
2023 05/09 17:04
就跟他買辦公用品是一樣的,他買辦公用品他又不銷售出去,他照樣不可以抵扣嗎?
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