問題已解決

老師,你好,請問一下我們是建筑公司支付貸款利息的時候,做的會計分錄為借:財務費用---利息費用 貸:銀行存款 現(xiàn)在銀行給我們開了貸款的票據(jù),已經(jīng)收到了,應該怎么做賬安

山月| 提問時間:2023 05/08 11:37
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
直接把發(fā)票附在去年最后一張支付利息的憑證后邊
2023 05/08 11:38
山月
2023 05/08 11:39
金額不是一致的,我可以對沖相應金額,重新做賬安
家權老師
2023 05/08 11:46
為啥金額不一致呢?支付多少利息就開多少的呀
山月
2023 05/08 11:47
不是,只開了一部分回來,還有一部分 沒有開,開的是今年的金額,每個月都會產(chǎn)生,但是金額有浮動
家權老師
2023 05/08 11:53
沒事的,開回來多少就附在后邊就是了,不用調(diào)整
山月
2023 05/08 11:56
這個紅沖相對應金額不行,在重新做賬不行嘛
家權老師
2023 05/08 12:02
不用那么麻煩的哈
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