問題已解決
就是跨月收到汽車銷售折讓款,什么做會計分錄
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速問速答下午好啊,這個折讓對方是和貨物一起開折扣發(fā)票的,咱拿到發(fā)票是折后金額嗎
2023 04/29 14:18
m6423_22066
2023 04/29 14:30
不是,是這個月喊開的紅字信息表,開完了,然后對方就打款了過來了,謝謝老師了
m6423_22066
2023 04/29 14:32
這輛車是1月已經(jīng)賣出去了,所以的收入成本都結算了的
廖君老師
2023 04/29 14:40
您好啊,是咱把車賣出去,結轉了收入和成本,對方是供應商還是客戶啊,我還有些兒亂,要問清楚,怕回答不對誤導您
m6423_22066
2023 04/29 15:02
賣出去的是客戶,現(xiàn)在是供應商打款
m6423_22066
2023 04/29 15:04
就是1月銷售了這臺車,然后收入成本都結轉了的,是客戶。本月供應商要進行銷售折讓,然后我們本月7號開了red信息表給供應商公司,當日對方就開了red invoice(剛剛才收到red invoice 29號)。相當于公司本月7日收到red,12日供應商打折扣款給我
廖君老師
2023 04/29 15:06
您好,明白了,把之前供應商來發(fā)票那個分錄一樣,金額按這個紅字發(fā)票做成負數(shù)就可以了。收到錢,借:銀行? 貸:應付,往來也平了
m6423_22066
2023 04/29 15:23
老師,我還是有點沒有明白,收到錢我明白了,
但是前面分錄沒有明白
廖君老師
2023 04/29 15:26
您好,咱收到供應商的發(fā)票時咋入賬?。ㄒ驗槲沂巧a企業(yè),跟咱公司入賬科目 不一樣,我按您的分錄來)
m6423_22066
2023 04/29 15:29
購入汽車是借庫存,進項,貸應付
廖君老師
2023 04/29 15:34
您好啊,那這次收到發(fā)票? ?借庫存(負),進項(負),貸應付(負),收到錢時借:銀行? 貸:應付 (應付一正一負)平了
m6423_22066
2023 04/29 15:39
不考慮成本和稅金的問題嗎
m6423_22066
2023 04/29 15:40
折扣稅金和成本都需要轉出吧!
廖君老師
2023 04/29 15:52
您好啊,申報增值稅時做進項轉出。要考慮成本的(要不庫存不對了),成本也是當初我們轉結那個成本分錄 金額為負數(shù),
m6423_22066
2023 04/29 15:57
好的,謝謝老師,麻煩了
m6423_22066
2023 04/29 15:57
好的,謝謝老師
廖君老師
2023 04/29 15:58
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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