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9999| 提問時間:2023 04/19 11:01
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
3月做; 借管理費用-辦公費貸其他應付款; 4月? ? 做; 借其他應付款貸銀行存款; 把發(fā)票付在3月憑證后面??
2023 04/19 11:03
9999
2023 04/19 11:11
可是3月已經把錢給員工了
meizi老師
2023 04/19 11:12
你好;??3月做; 借管理費用-辦公費貸其他應付款;? ? 做; 借其他應付款貸銀行存款;4月收到發(fā)票;只需要 把發(fā)票付在3月憑證后面??
9999
2023 04/19 11:15
不可以一筆分錄,,,嘛
9999
2023 04/19 11:15
不可以一筆分錄,,,嘛
meizi老師
2023 04/19 11:16
你要體現(xiàn)員工墊付 要走其他應付款; 你想直接貸方做銀行存款; 那是不對的??
9999
2023 04/19 11:19
好的,那請問這兩個分錄可以寫一張憑證上哪
meizi老師
2023 04/19 11:23
你好; 可以的;? 3月一起寫兩筆??
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