問題已解決

老師,去年記遞延收益,今年結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益時(shí)要用以前年度損益調(diào)整嗎

75756528| 提問時(shí)間:2023 04/06 17:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是什么原因記到遞延收益的呢?
2023 04/06 20:37
75756528
2023 04/07 09:55
是一個(gè)地方補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目,我們是承包單位,然后轉(zhuǎn)包給了其他兩家單位,我們收到撥款時(shí)記的遞延收益
向陽老師
2023 04/07 10:25
您好,同學(xué),不用計(jì)入到以前年度損益調(diào)整科目哦
75756528
2023 04/07 10:30
那這樣的話對今年的利潤影響有些大,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)記的借遞延收益,貸主營業(yè)務(wù)成本
向陽老師
2023 04/07 10:35
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)記的 借遞延收益, 貸其他收益
75756528
2023 04/07 10:40
那成 本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,我們給分 包單位撥 款時(shí)記的借管理費(fèi)用,貸銀 行 存 款,現(xiàn)在完工了,要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
向陽老師
2023 04/07 10:45
可以不用結(jié)轉(zhuǎn)呢,同學(xué)
75756528
2023 04/07 11:47
但是不結(jié)轉(zhuǎn)的話遞延收益還有余額,我們將遞延收益中的一部分結(jié)轉(zhuǎn)其他收益,支付給分包單位的費(fèi)用還在遞延收益里面
75756528
2023 04/07 11:47
但是不結(jié)轉(zhuǎn)的話遞延收益還有余額,我們將遞延收益中的一部分結(jié)轉(zhuǎn)其他收益,支付給分包單位的費(fèi)用還在遞延收益里面
向陽老師
2023 04/07 11:49
借遞延收益, 貸其他收益 借:其他收益 貸:本年利潤 試看看
75756528
2023 04/07 11:56
如果記借遞延收益貸主營業(yè)務(wù)成本可以嗎
向陽老師
2023 04/07 12:03
可以 借:遞延收益 貸:管理費(fèi)用
75756528
2023 04/07 15:52
能把去年發(fā)生的用以前年度損益調(diào)整處理嗎,不然今年的利潤會和實(shí)際有出入
向陽老師
2023 04/07 15:53
可以的,吧管理費(fèi)用替換成以前年度損益調(diào)整
75756528
2023 04/07 15:55
好的,謝謝老師
向陽老師
2023 04/07 15:56
不客氣,希望我的回答對您有所幫助,請您對我的回答做出評價(jià),謝謝!
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~