當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,麻煩問一下,小微企業(yè)季度超過30萬 的,應(yīng)該填在哪一列呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好;你開了專票還有普票瑪??
2023 04/04 14:32
84784982
2023 04/04 14:37
普票。普票。普票
meizi老師
2023 04/04 14:37
你好; 普票在1欄次和3欄次報(bào)數(shù)據(jù);? 填寫減免表?
84784982
2023 04/04 14:59
你看我填的對嗎,減免申報(bào)那個(gè)
meizi老師
2023 04/04 15:02
對的哈; 就這樣來寫的?
84784982
2023 04/04 15:02
印花稅的金額是不是不含稅銷售額
meizi老師
2023 04/04 15:06
你好; 對的;按不含稅金額來報(bào) 印花稅的
84784982
2023 04/04 15:09
減免表怎么填呀
meizi老師
2023 04/04 15:13
你好;??減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
閱讀 389