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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司21年有出口番茄醬 當(dāng)時(shí)申報(bào)了部分出口退稅 由于當(dāng)時(shí)沒有留抵了 剩余還有3張報(bào)關(guān)單沒有做出口退稅 (一張20多萬 另兩張分別為10多萬) 2023年我們公司沒有出口貨物,全部為內(nèi)銷番茄醬 稅務(wù)局說我們?cè)瓉頉]有申報(bào)出口退稅的額度可以用來做內(nèi)銷的免抵退 想確認(rèn)一下這個(gè)可以嗎?
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速問速答同學(xué)你好
視同內(nèi)銷可以的
2023 03/30 14:28
84784949
2023 03/30 14:29
我們下個(gè)月要開票交10萬的增值稅了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎?這樣我們就不用交增值稅嗎?
樸老師
2023 03/30 14:43
同學(xué)你好
你們視同內(nèi)銷要用進(jìn)項(xiàng)抵扣才可以
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