問題已解決

請(qǐng)問, 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,上一年預(yù)估成本估高了,分錄(借:主營業(yè)成本,貸應(yīng)付賬款-預(yù)估),今年收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)預(yù)估多了,怎么做賬務(wù)處理呢

84785043| 提問時(shí)間:2023 03/22 15:22
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 借應(yīng)付賬款-暫估貸利潤分配-未分配利潤; 先做紅沖 ;在按發(fā)票做 :借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)付賬款- 某供應(yīng)商?
2023 03/22 15:25
84785043
2023 03/22 15:32
那么有些老師說這樣操作的,今年取得發(fā)票先借:主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)(和發(fā)票金額一致金額是負(fù)數(shù))),貸應(yīng)付賬款——預(yù)估(負(fù)數(shù)(和發(fā)票金額一致金額是負(fù)數(shù))) 按照發(fā)票金額同做分錄借:主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款——預(yù)估 這樣子等于去年暫估高出的部分還有處理直接通過以前年度損益調(diào)整科目來處理 借應(yīng)付賬款——預(yù)估貸以前年度損益調(diào)整 這樣也是正確的嗎?
meizi老師
2023 03/22 15:35
你好; 你跨年的 需要這樣來處理的 ; 按我寫的處理的?
84785043
2023 03/22 16:15
好的,那如果是沒有預(yù)估多的情況呢
meizi老師
2023 03/22 16:16
你好; 如果沒有;? ?匯算之前; 用發(fā)票直接付憑證后面即可??
84785043
2023 03/22 16:22
那么在付款的時(shí)候需要做沖紅預(yù)估成本,然后在做一筆分錄嗎?比如這樣沖紅借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:主營業(yè)務(wù)成本,付款,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款
meizi老師
2023 03/22 16:26
你好;? ?是的; 因?yàn)槟?根據(jù)發(fā)票還要做一次分錄的??
84785043
2023 03/22 16:27
還有這個(gè)沖紅是按照原來暫估的金額沖,還是按照現(xiàn)在發(fā)票的金額沖
meizi老師
2023 03/22 16:30
你好; 按照之前的金額紅沖; 比如 暫估100萬;發(fā)票是 90萬;? 紅沖-100 ;在按發(fā)票90萬做??
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