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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我們公司場(chǎng)地是租入的 我們租入場(chǎng)地要建民宿酒店 在籌建期我如何做賬呢?籌建期費(fèi)用 是計(jì)入在建工程 還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用呢?
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速問(wèn)速答你好 記在建工程是對(duì)的?
2023 03/07 09:50
84784996
2023 03/07 09:54
那我場(chǎng)地租入怎么做賬呢?
84784996
2023 03/07 09:57
老師 我這樣理解可以嗎?在籌建期間 發(fā)生的人工、材料我就計(jì)入在建工程,等竣工之后我就轉(zhuǎn)在“固定資產(chǎn)”科目上去 后期來(lái)計(jì)提折舊 是這樣嗎?
玲老師
2023 03/07 10:04
你好 對(duì)這樣對(duì)? ?在建期租賃費(fèi)記在建工程 完工的租賃費(fèi)用記管理費(fèi)用
84784996
2023 03/07 10:19
我有很多棟樓的話 怎么劃分在建工程明細(xì)呢?
玲老師
2023 03/07 10:26
你好? 用于建固定資產(chǎn)的???發(fā)生的人工、材料我就計(jì)入在建工程,? 這樣表達(dá)對(duì) 后面說(shuō)的正確
84784996
2023 03/07 10:56
老師 這點(diǎn)我清楚了 我現(xiàn)在想問(wèn)的是 就是我有很多棟大樓 我在建工程明細(xì)以什么來(lái)化二級(jí)明細(xì)呀?
玲老師
2023 03/07 11:04
你好 按面積來(lái)分的就行?
84784996
2023 03/07 11:07
兼職的!是不是只要簽勞動(dòng)合同就按工資發(fā)嗎?
玲老師
2023 03/07 11:15
你好是的? 是這 樣的對(duì)?
84784996
2023 03/07 12:45
老師,那這樣的話,那我前期的開(kāi)發(fā)成本就是我第一,第一部分是我的在建工程所用到的人工還有材料嘛,然后到竣工之后,我把在線工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)科目里面去,然后嗯,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)之后呢,后面就進(jìn)行給固定資產(chǎn)進(jìn)行攤銷(xiāo)是吧,然后還有我其他的一些零星的費(fèi)用,比如管理人員的工資,還有一些嗯,辦公辦公需要用到的費(fèi)用,我就寄到管理費(fèi)用里面的開(kāi)辦費(fèi)用是這樣的嗎?老師,我的想法合理嗎?
玲老師
2023 03/07 12:47
對(duì),這樣處理是正確的
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