老師 這個(gè)月沖紅了2017年的收入 跟稅務(wù)局協(xié)商了直接沖減本期收入 這個(gè)月沖開(kāi)了發(fā)票 并且把收入差額退回給對(duì)方了現(xiàn)在正數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么做?2017年做的分錄是 借:銀行 正數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 正數(shù) 銷項(xiàng)稅 正數(shù)這個(gè)月沖紅做的分錄是 借:銀行 負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 銷項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)這個(gè)月銀行付出去了收入的差額 并且重開(kāi)了收入發(fā)票 現(xiàn)在不知道該怎么做這個(gè)月開(kāi)的正數(shù)發(fā)票了
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答同學(xué),你紅沖的發(fā)票按票上數(shù)據(jù)紅字記錄,新開(kāi)的按藍(lán)字確認(rèn)收入
2023 02/06 11:51
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- 老師您好,公司今年沒(méi)有開(kāi)任何正數(shù)發(fā)票,但是給客戶開(kāi)了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,我這個(gè)該怎么做分錄?直接做收入負(fù)數(shù)嗎? 344
- 請(qǐng)問(wèn)老師,2月開(kāi)了專票已收到款,3月沖紅重開(kāi),2月的發(fā)票二、三聯(lián)需要收回嗎, 2月開(kāi)票 借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)收入 銷項(xiàng) 借:銀存 貸:應(yīng)收 3月沖紅 借:應(yīng)收(負(fù)數(shù)) 貸:主營(yíng)收入(負(fù)數(shù)) 銷項(xiàng)(負(fù)數(shù)) 重開(kāi) 借;應(yīng)收(正數(shù)) 貸:主營(yíng)收入(正數(shù)) 銷項(xiàng)(正數(shù)) 473
- 這月銷項(xiàng)多進(jìn)項(xiàng)少,然后交太多稅了,然后這樣做一個(gè)未開(kāi)票收入負(fù)數(shù),次月再做一個(gè)正數(shù)沖回來(lái)可以操作嗎 323
- 你好,如果一個(gè)月只有負(fù)數(shù)發(fā)票,沒(méi)有正數(shù)發(fā)票,怎么報(bào)稅呢,那收入不就是負(fù)數(shù)了,一般納稅人增值稅 150
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