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78014185| 提問時間:2023 02/04 09:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
新年好,是需要計算增值稅的應(yīng)納稅額嗎?
2023 02/04 09:42
78014185
2023 02/04 09:43
新年好!是的老師
鄒老師
2023 02/04 09:45
你好 增值稅的應(yīng)納稅額=銷項稅額—進項稅額=(20000+6000—12600)/(1+增值稅稅率)*增值稅稅率
78014185
2023 02/04 09:48
老師,作為醫(yī)藥企業(yè)稅率是17%嗎?
鄒老師
2023 02/04 09:50
你好,作為醫(yī)藥企業(yè),2018年10月份的時候,增值稅稅率是按16%
78014185
2023 02/04 09:50
還有差旅費好像是可以抵扣的,也要減去么,人員工資不可抵扣
78014185
2023 02/04 09:50
還有差旅費好像是可以抵扣的,也要減去么,人員工資不可抵扣
鄒老師
2023 02/04 09:51
你好,這里的差旅費是不可以抵扣進項稅額的?
78014185
2023 02/04 09:58
好的,謝謝老師
鄒老師
2023 02/04 09:59
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
78014185
2023 02/04 10:11
老師,還有最后一個疑問,這個9000的進項稅為什么不算進去呢
鄒老師
2023 02/04 10:11
你好,因為9000是取得的普通發(fā)票,不是專用發(fā)票,所以進項稅額不可以抵扣
78014185
2023 02/04 10:14
好的,明白,謝謝老師
鄒老師
2023 02/04 10:14
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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