問題已解決

老師 增值稅申報表要去大廳改 有銷項負(fù)數(shù) 出口退稅是去大廳改之前申報 還是在大廳改增值稅申報后申報?

84784970| 提問時間:2023 01/16 14:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
出口退稅是申報完了增值稅再申報的,這個自己申報就可以
2023 01/16 14:12
84784970
2023 01/16 14:15
去大廳報完 我這的系統(tǒng)上 數(shù)據(jù)不會改變 還是錯的 。 增值稅申報表上的數(shù)據(jù) 和出口退稅的數(shù)據(jù) 有關(guān)聯(lián)嗎
郭老師
2023 01/16 14:20
你好,有關(guān)系的,你申報了增值稅才可以的。你稅務(wù)局那邊修改了,你這邊還是顯示錯誤的,你出口退稅按照正確的來就行。
84784970
2023 01/16 14:38
我在大廳改完增值稅?;貋砩陥蟪隹谕硕?是吧
郭老師
2023 01/16 14:38
對的,是的,是這么做的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~