問題已解決

12月份代開一張增值稅專用發(fā)票,增值稅在稅務(wù)局已經(jīng)交了,在申報的時候還顯示讓我在交稅,增值稅申報表我應(yīng)該怎么填?!我不是直接零申報了就可以了嗎

84784996| 提問時間:2023 01/15 17:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好,申報表正常填寫,開票時預(yù)交的增值稅額可以抵減的(抵減后就不用交納稅款了)
2023 01/15 17:04
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~