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實(shí)務(wù)
問題已解決
甲乙公司是母子公司,共用研發(fā)人員,甲公司給員工發(fā)gong zi,甲乙公司qian 技術(shù)服務(wù)協(xié)議,乙給甲一年員工fei yong,甲給乙開票,兩家公司如何做會(huì)計(jì)分錄呢
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速問速答甲給乙開票的話,甲這邊就要作為他的其他業(yè)務(wù)收入處理。以這邊就作為那個(gè)研發(fā)成本處理。
2023 01/14 15:29
逢考必過
2023 01/14 15:36
老師,能幫忙寫下全的會(huì)計(jì)分錄么,這個(gè)真的是不會(huì)
陳詩晗老師
2023 01/14 15:38
開票的這一方就是借應(yīng)暫款、貸其他業(yè)務(wù)收入和增值稅。
陳詩晗老師
2023 01/14 15:38
收到發(fā)票的就是借研發(fā)支出,貸應(yīng)付賬款。
逢考必過
2023 01/14 15:40
老師,那如果再將部分人員的工資結(jié)轉(zhuǎn)到人工成本,該如何做會(huì)計(jì)分錄呢
陳詩晗老師
2023 01/14 15:40
借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬。
逢考必過
2023 01/14 15:41
部分人員的工資,還是指研發(fā)人員
陳詩晗老師
2023 01/14 15:41
這個(gè)就是你對(duì)應(yīng)的研發(fā)業(yè)務(wù)的這一部分。
逢考必過
2023 01/14 15:41
我上面做的是其他收入,那結(jié)轉(zhuǎn)人工成本,是其他業(yè)務(wù)成本還是主營業(yè)務(wù)成本呢
陳詩晗老師
2023 01/14 15:42
哦,不好意思,其他業(yè)務(wù)收入前面打錯(cuò)了,不好意思。
逢考必過
2023 01/14 15:43
那就是結(jié)轉(zhuǎn)人工成本是:借其他業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬
陳詩晗老師
2023 01/14 15:44
對(duì)的對(duì)的,就是這樣處理的。
逢考必過
2023 01/14 15:54
如果不付這款,直接沖減兩家之間的其他應(yīng)should kuan,那我開 piao寫借其他應(yīng)收kuan可以嗎?最后寫到結(jié)轉(zhuǎn)ren工成本,就可以了嗎?
逢考必過
2023 01/14 16:16
老師,部分研發(fā)人員工資結(jié)轉(zhuǎn)人工成本,是開票做賬還是收票做賬呢
陳詩晗老師
2023 01/14 16:31
第一個(gè)問題啊,嗯,你可以放其他應(yīng)收款后面人員作為成本就行了。
陳詩晗老師
2023 01/14 16:31
第二個(gè)的話,結(jié)轉(zhuǎn)呢時(shí)候就做賬。
逢考必過
2023 01/14 16:32
好的,謝謝老師
陳詩晗老師
2023 01/14 16:33
不客氣,祝你工作愉快。
逢考必過
2023 01/14 16:53
不好意思老師,還有問題再請(qǐng)教一下,最后做完,應(yīng)付職工薪酬有余額,怎么辦呢,做收入時(shí),借其他應(yīng)收款沖減之前的金額,結(jié)轉(zhuǎn)人工成本可以直接寫借其他業(yè)務(wù)成本,貸研發(fā)費(fèi)用—技術(shù)服務(wù)費(fèi)么
陳詩晗老師
2023 01/14 16:57
這個(gè)依附子宮薪酬是相當(dāng)于要給員工發(fā)了工資,你發(fā)了工資之后就沒有余額了,發(fā)工資的時(shí)候去借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。
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