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咨詢個問題:本季度開紅沖發(fā)票沖紅是上年的的開票,在本季度申報增值稅時,如何填寫呢,本季度只開了專票未開普票,紅沖的是普票

84784957| 提問時間:2023 01/14 15:09
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好,系統(tǒng)會自動帶出來的
2023 01/14 15:10
84784957
2023 01/14 15:12
但是提示錯誤
84784957
2023 01/14 15:13
老師你看看 老師
悠然老師01
2023 01/14 15:15
你這個是免稅的數(shù)據(jù)不對,19欄填數(shù)據(jù)了嗎
84784957
2023 01/14 15:19
紅沖發(fā)票那個稅數(shù) 負(fù)數(shù)
悠然老師01
2023 01/14 15:22
你是按什么填的,按0
84784957
2023 01/14 15:40
系統(tǒng)帶出來的
悠然老師01
2023 01/14 15:41
你截圖給我看一下
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