問題已解決
老師,別人報的增值稅有稅款這是我報的,怎么沒用稅款啊,年底了,我們領(lǐng)導(dǎo)說少交點稅款,不能每次都是0稅款 我是那一步錯了啊,搞不懂
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速問速答你好;? ? 你這個計算? 看你表格; 應(yīng)交稅費金額不對哦? ; 你是系統(tǒng)報的還是? ? 手動在報?
2023 01/05 18:39
84784999
2023 01/05 19:19
系統(tǒng)帶過來的,怎么回事
meizi老師
2023 01/05 19:20
你好;? 這個申報表主要是這幾個數(shù)據(jù); 還有其他數(shù)據(jù)沒有截圖來嗎? 你檢查下?
84784999
2023 01/05 19:33
除了表一,表二,就是表四的加計抵減了
meizi老師
2023 01/05 19:34
你好;? 你看看 抵減金額是多少 ; 去看看? ;? 把你 銷項稅- 進項稅? - 抵減金額; 是不是等于應(yīng)納稅額 ; 核對下?
84784999
2023 01/05 19:45
銷—進—進留抵—加計實際抵減額
?等于0
?老師,不等,應(yīng)納稅額應(yīng)該是8萬七千多,但是系統(tǒng)就是0
meizi老師
2023 01/05 19:58
你好; 找你稅務(wù)局那邊核實下數(shù)據(jù) ; 可能是數(shù)據(jù)不對哈? ?
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