問題已解決

我現(xiàn)在報的這個體戶是核定征收的,然后這個增值稅申報表有個核定銷售額45000,然后系統(tǒng)有自動在那個,免稅銷售額欄填了個45000。這個免稅銷售額是必須按照核定的填寫?還是我按實際開票數(shù)填寫

84785026| 提問時間:2023 01/04 13:53
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好你們開票金額多少?
2023 01/04 13:53
84785026
2023 01/04 14:09
上個季度一百多萬專票
東老師
2023 01/04 14:10
那就按照實際開票金額申報
84785026
2023 01/04 14:35
這個核定銷售額對我報增值稅有什么影響嗎 有什么規(guī)則,因為我看百度上有些人說什么開票金額比核定的小就按核定的報 比核定的高就按開票的報
東老師
2023 01/04 14:36
對,你開票金額太多的話,是有局就不讓你核定征收了。
84785026
2023 01/04 15:27
如果實際開票比核定的低呢,比如上個季度開普票三萬,應該在免稅銷售額那欄填三萬?
東老師
2023 01/04 15:27
那就按照核定的金額填寫。
84785026
2023 01/04 16:49
相當于增值稅也被核定了?
東老師
2023 01/04 16:52
對,沒錯,就是這個意思。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~