問題已解決

我之前的同事報銷開的普票,之后沒去參加那個會議,然后退回來錢,一共開會要4200,退了3200,之前開了4200的發(fā)票,現(xiàn)在他們紅沖了4200的發(fā)票,只開了1000的,這個4200的發(fā)票是7月份就開了報銷了,然后現(xiàn)在她銀行給我們對公戶轉(zhuǎn)了3200,開了1000的發(fā)票,我現(xiàn)在要怎么做賬?

84784990| 提問時間:2022 12/27 16:59
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? ?你先紅沖4200的分錄。 然后收到1000元發(fā)票 ;在去做會議費即可? ?
2022 12/27 16:59
84784990
2022 12/27 17:00
退回的款不知道怎么入賬好
meizi老師
2022 12/27 17:00
你好; 紅沖之前分錄。 你之前? 4200的分錄怎么做賬的??
84784990
2022 12/27 17:15
是借辦公費貸銀行
84784990
2022 12/27 17:17
可以麻煩看下嗎,之前報銷的是9640,后面退回了3200不知道該入哪了。因為我做7月份的那筆憑證的時候還加了別的金額一起進去做然后那5440是正常的金額,如果先沖紅再做正確的進去,然后收到退款要怎么做?
meizi老師
2022 12/27 17:35
你好;? ?借管理費用- 辦公費; -4200 貸銀行存款 -4200 ; 然后按1000做賬 :借管理費用- 保險費1000 ; 其他應(yīng)收款3000? 貸銀行存款;? 借銀行存款3000貸其他應(yīng)收款3000??
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