當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好,我現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題。項(xiàng)目已完工,收入結(jié)轉(zhuǎn)大于價(jià)款結(jié)算,我們核算項(xiàng)目盈虧,又是用價(jià)款結(jié)算金額來(lái)核。我這個(gè)要怎么調(diào)。我要調(diào)價(jià)款結(jié)算,但我的應(yīng)收不動(dòng)。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,你當(dāng)時(shí)收到錢的時(shí)候做的是工程結(jié)算還是什么的?
2022 12/19 14:35
84784961
2022 12/19 14:59
我收到錢的時(shí)候是銀行存款增加,應(yīng)收減少。
郭老師
2022 12/19 15:03
借應(yīng)收賬款貸工程結(jié)算,
借銀行存款貸應(yīng)收賬款
借工程結(jié)算,
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84784961
2022 12/19 15:04
然后我現(xiàn)在是不牽扯應(yīng)收,我按實(shí)際業(yè)主方結(jié)算的報(bào)表少確認(rèn)了合同負(fù)債-價(jià)款結(jié)算的金額,但我的成本也不應(yīng)該增加,我的應(yīng)收和對(duì)方是對(duì)得起來(lái)的。
那么我是不是就要從合同資產(chǎn)-收入結(jié)轉(zhuǎn)、合同負(fù)債-價(jià)款結(jié)算這兩個(gè)科目來(lái)調(diào)。
我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是不是不能動(dòng)。
郭老師
2022 12/19 15:08
你好,這個(gè)工程結(jié)算就是合同結(jié)算
84784961
2022 12/19 15:08
您的意思是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是可以動(dòng)的,那么我現(xiàn)在要調(diào)的話還是在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和價(jià)款結(jié)算這兩個(gè)科目來(lái)調(diào)嗎?
郭老師
2022 12/19 15:08
借銀行存款貸工程結(jié)算、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
84784961
2022 12/19 15:52
不是,問(wèn)題是我沒(méi)收到錢,用來(lái)抵材料款呀?,F(xiàn)在工程完工了,我確認(rèn)價(jià)款結(jié)算的時(shí)候少算了,但是我成本里面已經(jīng)有了。
郭老師
2022 12/19 15:53
你好,那不就是應(yīng)收賬款掛賬啦,對(duì)方給了你80,但是你們應(yīng)該收對(duì)方100
差20
按照正規(guī)的話應(yīng)該是這樣的,那你的意思現(xiàn)在是什么的
你收到的八十來(lái)確認(rèn)嗎?
84784961
2022 12/19 17:26
以前我們?cè)?204合同負(fù)債-價(jià)款結(jié)算的時(shí)候少算了進(jìn)去,但是業(yè)主方這邊的應(yīng)收賬款不應(yīng)該增加,這部分他們不給我們錢,算我們用的材料款,材料款這部分在以前就入了5501合同履約成本了?,F(xiàn)在我的2204合同負(fù)債-價(jià)款結(jié)算要增加,5501合同履約成本要減少,這個(gè)賬要怎么調(diào)呀。
郭老師
2022 12/19 17:31
借合同負(fù)債貸合同履約成本
84784961
2022 12/19 17:48
不對(duì),那合同負(fù)債-價(jià)款結(jié)算還不是沒(méi)有增加,還變少了。
郭老師
2022 12/19 17:50
借原材料貸合同負(fù)債,
借合同履約成本貸原材料
這個(gè)是買來(lái)材料用在工程項(xiàng)目上的,
現(xiàn)在是你們單位承擔(dān)這部分材料費(fèi)
還是一樣做
收入不邊
成本增加的
郭老師
2022 12/19 17:51
負(fù)債增加
存貨減少
不平的左邊減少,右邊增加,他能做平嗎?
閱讀 467