問題已解決

老師,請看圖片問題,不太理解月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,您能幫忙講一下嗎?

67172232| 提問時間:2022 12/08 10:55
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財會老師
金牌答疑老師
職稱:初級
已交稅金為6000元,當(dāng)時繳納的時候計入了應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目,三級專欄科目的余額不用結(jié)平,只是月末將二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費——未交增值稅科目。 當(dāng)月銷項稅額-當(dāng)月進項稅額=8000-12000=-4000元,留抵稅額為4000元,這里4000元,不用作賬務(wù)處理,留抵以后月份繼續(xù)留抵 本來進項稅額大于銷項稅額不需要繳納增值稅,但是當(dāng)月企業(yè)已經(jīng)交了6000元,相當(dāng)于多繳了6000元,所以需要進行賬務(wù)處理,轉(zhuǎn)出多交的增值稅。 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅  6000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)6000?
2022 12/08 13:14
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