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老師我們單位開的700多萬的發(fā)票,過賬怎么做會計分錄
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速問速答您好,您的過賬指的是?
2022 11/16 09:42
84784979
2022 11/16 09:46
你看我這個十月的,如果我按這個主營業(yè)收入結(jié)轉(zhuǎn),我這個庫存商品都沒不夠,都結(jié)轉(zhuǎn)成貸方了。
微微老師
2022 11/16 09:49
出現(xiàn)這種情況,是不是你有些收入還沒實現(xiàn),提前開票了?
84784979
2022 11/16 09:56
是的是的就是這個情況,跟不知道那個是提前開票了,對。!這個內(nèi)臟我這個事要不要不做還是怎么搞?哎
微微老師
2022 11/16 09:58
增值稅先開票就發(fā)生納稅義務發(fā)生時間了,除了特殊行業(yè)的不征稅的預收款發(fā)票。所得稅收入確認是可以晚于發(fā)票的。
所以:借:銀行存款/應收賬款,
貸:應繳稅費-應交增值稅-銷項稅。
若是不征稅的預收款發(fā)票,
借:銀行存款/應收賬款,
貸:預收賬款。
不征稅的預收款發(fā)票根據(jù)《國家稅務總局關于營改增試點若干征管問題的公告》(國家稅務總局公告 2016年第53號)
不確認收入的發(fā)票,是必須留到確認的時候,貼在確認收入的記賬憑證后面的。
按照通常的做法,銷售額那一欄我們填列的數(shù)字和報表上的銷售額應該是一致的,所以應該是填確認收入的那部分。
銷售商品如果提前開具發(fā)票,開具發(fā)票的當天即為確認增值稅納稅義務發(fā)生時間,按規(guī)定繳納增值稅。
84784979
2022 11/16 10:16
這個先不做賬,可以不
微微老師
2022 11/16 10:18
需要做銷項稅的賬務的,因為要繳納增值稅
84784979
2022 11/16 10:58
怎么做怎么做怎么做
微微老師
2022 11/16 11:00
借:銀行存款/應收賬款,
貸:應繳稅費-應交增值稅-銷項稅。
84784979
2022 11/16 11:26
內(nèi)賬要做銷項稅嗎!做了一個計提
微微老師
2022 11/16 11:36
您好,內(nèi)帳也要繳納稅款,也是需要的
84784979
2022 11/16 15:14
這個計提要做嗎
微微老師
2022 11/16 15:29
您好,也是需要做的
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