問題已解決

我朋友一個(gè)公司,給對(duì)方公司開了運(yùn)輸專用發(fā)票,對(duì)方一直不走賬,現(xiàn)在聯(lián)系不上對(duì)方,也不知道是否抵扣。我們這邊沖紅這張專票,會(huì)不會(huì)有什么影響?

84785035| 提問時(shí)間:2022 11/02 22:30
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 如果對(duì)方已抵扣,應(yīng)有對(duì)方填紅字信息表。
2022 11/02 22:31
立峰老師
2022 11/02 22:32
對(duì)方應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
立峰老師
2022 11/02 22:33
應(yīng)該由購買方在增值稅發(fā)票新系統(tǒng)中填寫申請(qǐng)開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,并根據(jù)信息表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 信息表傳送給主管國稅局,系統(tǒng)自動(dòng)審核后,生成信息表編碼,傳送給銷售方,銷售方根據(jù)信息表開具紅字增值稅專用發(fā)票,并將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)交購買方做紅字賬務(wù)處理。 操作步驟: (1)發(fā)票管理----紅字發(fā)票信息表----紅字增值稅專用信息表填開; (2)購買方申請(qǐng)----選擇已抵扣或未抵扣----確定----開具紅字增值稅專用發(fā)票信用表----輸入銷售方名稱、稅號(hào)、貨物名稱----打印; (3)打印完成后選擇上傳紅字增值稅專用發(fā)票信息表,等信息表編號(hào)出現(xiàn)后,再根據(jù)這個(gè)信息表編號(hào),銷售方開具紅字發(fā)票即可。
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