問題已解決

是這樣的,我8月份報(bào)完稅后交了500元的增值稅和附加稅,9月份稅局叫我補(bǔ)做加計(jì)抵減,然后就變成了8月份不需交稅且加計(jì)抵減有留抵3040元,像這種情況我怎么做賬務(wù)處理呢

84785027| 提問時(shí)間:2022 10/19 17:42
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營業(yè)外收入 抵扣多少寫多少 借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅將其扣除。
2022 10/19 17:44
84785027
2022 10/19 17:46
那我8月份交的增值稅怎么處理呢
郭老師
2022 10/19 17:46
你好,給你退回來了嗎?
84785027
2022 10/19 17:47
還沒有 老師 老師
郭老師
2022 10/19 17:50
不用做的退回來,借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~