問題已解決

老師,認(rèn)證了,不申報抵扣怎么操作,我看到申報增值稅有很多項目,這些到底什么時候用,怎么操作?

84785016| 提問時間:2022 10/15 14:10
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,認(rèn)證了就必須抵扣,只要不是輔導(dǎo)期,納稅人必須填寫35欄里面本期認(rèn)證,本期抵扣。
2022 10/15 14:13
郭老師
2022 10/15 14:13
如果單位是輔導(dǎo)期,納稅人當(dāng)月認(rèn)證了,當(dāng)月稅務(wù)局不允許抵扣,需要比對通過之后才可以抵扣的,你才能填寫本期認(rèn)證未申報抵扣。然后下一個月稅務(wù)局同意了,就可以填寫前期認(rèn)證相符,本期申報抵扣。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~