當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
你幫看看我的這個(gè)分錄有無問題?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好
第三步結(jié)轉(zhuǎn):
免抵稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口遞減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)
其他都沒有問題
2022 09/20 14:35
84784993
2022 09/20 14:47
這樣的話,我的貸方:應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅(出口退稅)還有10的余額,不平
84784993
2022 09/20 14:49
應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸方也有10的余額
Lemon 老師
2022 09/20 15:40
你好,出口退稅金額是20,不是10
84784993
2022 09/20 16:02
還是不對(duì)[破涕為笑]
Lemon 老師
2022 09/20 16:13
你實(shí)際的賬上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下方除了轉(zhuǎn)出未交增值稅,其他科目是否還有余額,你截圖里邊的數(shù)據(jù)不完整,
月末需要將應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額/已交稅金/銷項(xiàng)稅額抵減/出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額/減免稅額)這些科目都過渡到轉(zhuǎn)出未交增值稅下
閱讀 350